receitas.

Relação das receitas arrecadas

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Lista de receitas - 2025 Foram encontradas 13431 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/08/2025 - 10:05:51
Identificação da receita
Origem
Orgão
Classificação
Valor (R$) Mais
TALÃO: 29070263 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
7.004,57
TALÃO: 29070264 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111451120000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS
673,46
TALÃO: 29070265 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
112101010000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
698,47
TALÃO: 29070266 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
112101030000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
1.588,56
TALÃO: 29070267 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
112150010000000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL
98,45
TALÃO: 29070268 - DATA: 29/07/2025
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ORÇAMENTÁRIA
191101010000000 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL
223,05
TALÃO: 29070269 - DATA: 29/07/2025
TESOURO NACIONAL
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
171999019000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL
3.636,22
TALÃO: 29070270 - DATA: 29/07/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
172150010000000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1.238.852,71
TALÃO: 29070271 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
134,40
TALÃO: 29070272 - DATA: 29/07/2025
SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
517,44
TALÃO: 29070273 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
1.034,87
TALÃO: 29070274 - DATA: 29/07/2025
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
237,97
TALÃO: 29070129 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
100,36
TALÃO: 29070130 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
1.504,78
TALÃO: 29070131 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3.613,12
TALÃO: 29070132 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
6.616,95
TALÃO: 29070133 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
3.535,72
TALÃO: 29070134 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
85,92
TALÃO: 29070135 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
237,51
TALÃO: 29070136 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
432,30
TALÃO: 29070137 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
2.460,95
TALÃO: 29070138 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
7.733,71
TALÃO: 29070139 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
888,05
TALÃO: 29070140 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
429,98
TALÃO: 29070141 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
401,44
TALÃO: 29070142 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
2.949,49
TALÃO: 29070143 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4.072,84
TALÃO: 29070144 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
6.510,97
TALÃO: 29070145 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
128,88
TALÃO: 29070146 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
95,40

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