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Relação das receitas arrecadadas

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Lista de receitas - 2025 Foram encontradas 19519 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 11:22:26
Identificação da receita
Origem
Orgão
Classificação
Valor (R$) Mais
TALÃO: 27020246 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
26,64
TALÃO: 27020247 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
967,87
TALÃO: 27020249 - DATA: 27/02/2025
CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
291,06
TALÃO: 27020250 - DATA: 27/02/2025
CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
465,70
TALÃO: 27020253 - DATA: 27/02/2025
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
799,16
TALÃO: 27020254 - DATA: 27/02/2025
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
399,58
TALÃO: 27020257 - DATA: 27/02/2025
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
393,57
TALÃO: 27020258 - DATA: 27/02/2025
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
196,78
TALÃO: 27020261 - DATA: 27/02/2025
CLINIT CARIRI LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
935,21
TALÃO: 27020263 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
227,70
TALÃO: 27020264 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
375,70
TALÃO: 27020265 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
25,09
TALÃO: 27020266 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
190,44
TALÃO: 27020267 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
1.747,41
TALÃO: 27020268 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
50,18
TALÃO: 27020269 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
31,80
TALÃO: 27020270 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
13,20
TALÃO: 27020271 - DATA: 27/02/2025
CLINIT CARIRI LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
164,78
TALÃO: 27020272 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
1.019,00
TALÃO: 27020273 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
154,25
TALÃO: 27020274 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.150,94
TALÃO: 27020275 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
100,36
TALÃO: 27020276 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
1.894,72
TALÃO: 27020277 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.521,58
TALÃO: 27020278 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
7.135,18
TALÃO: 27020279 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
2.031,51
TALÃO: 27020280 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
150,36
TALÃO: 27020281 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
15,90
TALÃO: 27020282 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158191 - PENHORA JUDICIAL 15%
553,99
TALÃO: 27020283 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
237,51

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