| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
02010234
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - CUSTEIO/HABILITAÇÃO DE 02 (DOIS) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II - COMPETÊNCIA: 12/2024
|
PAGO |
32.850,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010231
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS (TROCA DE BOMBA INJETORA, CONVERSOR,SOLDAS,PLACA, BUCHAS, VEDADOR, REPAROS DO CILINDRO DE GIRO, KIT CILINDRO DA LANÇA, KIT REPARO DO CIL [...]
|
LIQUIDADO |
3.370,36 |
|
| 14/02/2025 |
02010231
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS (TROCA DE BOMBA INJETORA, CONVERSOR,SOLDAS,PLACA, BUCHAS, VEDADOR, REPAROS DO CILINDRO DE GIRO, KIT CILINDRO DA LANÇA, KIT REPARO DO CIL [...]
|
LIQUIDADO |
577,67 |
|
| 14/02/2025 |
02010231
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS (TROCA DE BOMBA INJETORA, CONVERSOR,SOLDAS,PLACA, BUCHAS, VEDADOR, REPAROS DO CILINDRO DE GIRO, KIT CILINDRO DA LANÇA, KIT REPARO DO CIL [...]
|
LIQUIDADO |
1.915,90 |
|
| 14/02/2025 |
02010231
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS (TROCA DE BOMBA INJETORA, CONVERSOR,SOLDAS,PLACA, BUCHAS, VEDADOR, REPAROS DO CILINDRO DE GIRO, KIT CILINDRO DA LANÇA, KIT REPARO DO CIL [...]
|
LIQUIDADO |
388,63 |
|
| 14/02/2025 |
02010220
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS (TROCA DE EMBUCHAMENTOS DA CONCHA,TROCA DE PINO E RETENTORES DA CONCHA E TROCAS DAS CEDAS DE AÇO), A SER REALIZADA NA MÁQUINA PESADA MIN [...]
|
LIQUIDADO |
3.605,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010202
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
24º MEDIÇÃO DOS SERVIÇO TRIAGEM E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA EM ATERRO SANITÁRIO CLASSE II A E II B ORDEM DE SERVIÇO N° 231201
|
LIQUIDADO |
89.119,37 |
|
| 14/02/2025 |
02010190
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
PAGO |
124,20 |
|
| 14/02/2025 |
02010187
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.0 OU SUPERIOR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
6.143,42 |
|
| 14/02/2025 |
02010179
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO,TIPO CAMINHONE,CABINE DUPLA,MOVIDA A DIESEL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010158
META EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
46º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
|
PAGO |
389.271,24 |
|
| 14/02/2025 |
02010148
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
88,83 |
|
| 14/02/2025 |
02010148
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 14/02/2025 |
02010079
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL-DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU [...]
|
PAGO |
1.217,56 |
|
| 14/02/2025 |
02010078
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
|
PAGO |
17.512,62 |
|
| 14/02/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
31,26 |
|
| 14/02/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
31,26 |
|
| 14/02/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
1.408,48 |
|
| 14/02/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.408,48 |
|
| 14/02/2025 |
02010030
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES
|
PAGO |
29,68 |
|
| 14/02/2025 |
02010030
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELO DEPARTAMENTO MUNICIAPL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN) DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
29,68 |
|
| 14/02/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
25,38 |
|
| 14/02/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 14/02/2025 |
02010028
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REF. DESPESA TARIFA BANCARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010028
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010027
BANCO DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010027
BANCO DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE B [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
26,94 |
|
| 14/02/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
26,94 |
|
| 13/02/2025 |
30010010
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SAS DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.152,50 |
|
| 13/02/2025 |
17010002
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFORME TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
206.526,31 |
|
| 13/02/2025 |
13020012
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (PERIMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTETABILIDADES DE BARBALHA- AMASBAR
|
EMPENHADO |
242,61 |
|
| 13/02/2025 |
13020011
CASSIANO LUCAS SAMPAIO FEITOSA SANTOS
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "I FEIRA DE MÚSICA DE BARBALHA-SONS DA MINHA TERRA", QUE TEM COMO PROPONENTE MARIA EDUARDA DE LIMA SILVA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS DE QU [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020010
DAVID LEONARDO ALVES FERREIRA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "GRUPOS DE MASCARAS BESOUROS DO CÃO", QUE TEM COMO PROPONENTE DAVID LEONARDO ALVES FERREIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020009
FATIMA MIRIAN LIMA DINIZ
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "NARRATIVAS DO COTIDIANO: HISTÓRIAS E VOZES EM FANZINES", QUE TEM COMO PROPONENTE FÁTIMA MIRIAN LIMA DINIZ PARA EXE [...]
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020008
TAINAH MAURIZ SALES
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "OFICINA POÉTICA DE TÉCNICAS CIRCENSES! QUE TEM COMO PROPONENTE TAINAH MAURIZ SALES PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAI [...]
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020007
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "II TERREIRADA DA FUNDAÇÃO NOVO TEMPO", QUE TEM COMO PROPONENTE FRANCISCO SAMUEL DA SILVA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CU [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020006
GUSTAVO DE BRITO COELHO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "BRILHO SINGULAR", QUE TEM COMO PROPONENTE GUSTAVO DE BRITO COELHO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS DE QUE TRATA O [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020005
DAVI FELIX DA SILVA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "QUEIJULÂNDIA-FESTA DOS CARETAS DO BAIRRO CIROLÂNDIA", QUE TEM COMO PROPONENTE DAVI FELIX DA SILVA PARA EXECUÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020004
ERIC ANDRADE PINHEIRO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "SONS DA CHAPADA", QUE TEM COMO PROPONENTE ERIC ANDRADE PINHEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS DE QUE TRATA O IN [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
MARIA VERUZA GONÇALVES DA SILVA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CULTURA POPULAR EM MOVIMENTO, QUE TEM COMO PROPONENTE MARIA VERUZA GONÇALVES DA SILVA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTU [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
HÉLIA RUTE DA SILVA AMBROSIO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CIDADANIA E CULTURA PARA TODOS", QUE TEM COMO PROPONENTE HÉLIA RUTE DA SILVA AMBRÓSIO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTU [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
JOSÉ SERGILÂNIO BRASILINO LOPES
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "BANDA CABAÇAL NOSSA SENHORA APARECIDA", QUE TEM COMO PROPONENTE JOSÉ SERGILÂNIO BRASILINO LOPES PARA EXECUÇÃO DE A [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
07010014
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO - TIPO II - COMPETÊNCIA 01/2025
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 13/02/2025 |
07010013
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - RFEDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA - COMPETÊNCIA 01/2025
|
PAGO |
138.575,04 |
|
| 13/02/2025 |
07010012
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - CUSTEIO DE 08 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - QUALIFICAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.915 DE 04/06/2024 - COMPETÊNCIA 01/2025
|
PAGO |
70.360,32 |
|
| 13/02/2025 |
07010011
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO MAC-AIH - COMPETÊNCIA 01/2025
|
PAGO |
112.879,70 |
|
| 13/02/2025 |
07010010
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO MAC-AIH - COMPETÊNCIA 01/2025
|
PAGO |
130.267,19 |
|
| 13/02/2025 |
07010009
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS (IAC), INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA [...]
|
PAGO |
86.193,73 |
|
| 13/02/2025 |
07010008
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - RESTANTE DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL - COMPETÊNCIA 12/2024
|
PAGO |
130.267,18 |
|
| 13/02/2025 |
07010007
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - RESTANTE DO PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO - MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL - COMPETÊNCIA 12/2024
|
PAGO |
112.334,42 |
|
| 13/02/2025 |
07010006
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO DE PORTA DE ENTRADA HOSPITAL DE URGÊNCIA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA 01/2025
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
06020003
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
ART DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INTANFIL, NO BAIRRO MATA DOS LIMAS, NO MUNICÍPIO DE BARBALHA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/02/2025 |
06010042
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFORME TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
207.105,67 |
|
| 13/02/2025 |
06010041
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA: 01/2025
|
PAGO |
151.086,83 |
|
| 13/02/2025 |
06010038
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA - TIPO II - COMPETÊNCIA: 01/2025
|
PAGO |
167.745,24 |
|
| 13/02/2025 |
06010035
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO, GAR, UCINCO, UCINCA, REDE CEGONHA - COMPETÊNCIA: 01/2025
|
PAGO |
311.213,78 |
|
| 13/02/2025 |
06010034
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR DESTINADO AO CUSTEIO/HABILITAÇÃO DE DOIS LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO - II JUNTO À REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE (9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19.07. [...]
|
LIQUIDADO |
17.590,08 |
|
| 13/02/2025 |
06010033
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO - TIPO II - COMPETÊNCIA: 01/2025
|
PAGO |
295.650,00 |
|
| 13/02/2025 |
06010032
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI NEONATAL TIPO II - COMPETÊNCIA: 01/2025
|
PAGO |
289.093,22 |
|