Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 27020211 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
75,27 |
|
TALÃO: 27020212 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
1.560,60 |
|
TALÃO: 27020213 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
82,25 |
|
TALÃO: 27020214 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
75,90 |
|
TALÃO: 27020215 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
666,22 |
|
TALÃO: 27020216 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
|
TALÃO: 27020217 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
48,07 |
|
TALÃO: 27020218 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
31,80 |
|
TALÃO: 27020219 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.196,26 |
|
TALÃO: 27020220 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
477,41 |
|
TALÃO: 27020221 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
50,18 |
|
TALÃO: 27020222 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
366,35 |
|
TALÃO: 27020223 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1.642,24 |
|
TALÃO: 27020224 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
2.175,50 |
|
TALÃO: 27020225 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
304,22 |
|
TALÃO: 27020226 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
143,10 |
|
TALÃO: 27020227 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
147,69 |
|
TALÃO: 27020228 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.969,71 |
|
TALÃO: 27020229 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
45,99 |
|
TALÃO: 27020230 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
518,15 |
|
TALÃO: 27020231 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.877,62 |
|
TALÃO: 27020232 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
429,98 |
|
TALÃO: 27020233 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
401,44 |
|
TALÃO: 27020234 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
4.203,39 |
|
TALÃO: 27020235 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4.586,84 |
|
TALÃO: 27020236 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
6.663,94 |
|
TALÃO: 27020237 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
128,88 |
|
TALÃO: 27020238 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
95,40 |
|
TALÃO: 27020239 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
|
848,10 |
|
TALÃO: 27020240 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
131,08 |
|
TALÃO: 27020241 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
50,18 |
|
TALÃO: 27020242 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
1.124,17 |
|
TALÃO: 27020243 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
13.024,16 |
|
TALÃO: 27020244 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
92,51 |
|
TALÃO: 27020245 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
15.572,45 |
|
TALÃO: 27020246 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
26,64 |
|
TALÃO: 27020247 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
967,87 |
|
TALÃO: 27020249 - DATA: 27/02/2025
CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
291,06 |
|
TALÃO: 27020250 - DATA: 27/02/2025
CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
465,70 |
|
TALÃO: 27020253 - DATA: 27/02/2025
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
799,16 |
|
TALÃO: 27020254 - DATA: 27/02/2025
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
399,58 |
|
TALÃO: 27020257 - DATA: 27/02/2025
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
393,57 |
|
TALÃO: 27020258 - DATA: 27/02/2025
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
196,78 |
|
TALÃO: 27020261 - DATA: 27/02/2025
CLINIT CARIRI LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
935,21 |
|
TALÃO: 27020263 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
227,70 |
|
TALÃO: 27020264 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
375,70 |
|
TALÃO: 27020265 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
|
TALÃO: 27020266 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
190,44 |
|
TALÃO: 27020267 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.747,41 |
|
TALÃO: 27020268 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
50,18 |
|
TALÃO: 27020269 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
31,80 |
|
TALÃO: 27020270 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
13,20 |
|
TALÃO: 27020271 - DATA: 27/02/2025
CLINIT CARIRI LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
164,78 |
|
TALÃO: 27020272 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.019,00 |
|
TALÃO: 27020273 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
154,25 |
|
TALÃO: 27020274 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
1.150,94 |
|
TALÃO: 27020275 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
100,36 |
|
TALÃO: 27020276 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
1.894,72 |
|
TALÃO: 27020277 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2.521,58 |
|
TALÃO: 27020278 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
7.135,18 |
|