lC - Lista de receitas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações das receitas em ordem cronológica Foram encontradas 13344 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/08/2025 - 20:31:13
Identificação da receita
Origem
Orgão
Classificação
Valor (R$) Mais
TALÃO: 27020211 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
75,27
TALÃO: 27020212 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
1.560,60
TALÃO: 27020213 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
82,25
TALÃO: 27020214 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
75,90
TALÃO: 27020215 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
666,22
TALÃO: 27020216 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
25,09
TALÃO: 27020217 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
48,07
TALÃO: 27020218 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
31,80
TALÃO: 27020219 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
1.196,26
TALÃO: 27020220 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
477,41
TALÃO: 27020221 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
50,18
TALÃO: 27020222 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
366,35
TALÃO: 27020223 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.642,24
TALÃO: 27020224 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
2.175,50
TALÃO: 27020225 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
304,22
TALÃO: 27020226 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
143,10
TALÃO: 27020227 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
147,69
TALÃO: 27020228 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
1.969,71
TALÃO: 27020229 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
45,99
TALÃO: 27020230 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
518,15
TALÃO: 27020231 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
1.877,62
TALÃO: 27020232 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
429,98
TALÃO: 27020233 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
401,44
TALÃO: 27020234 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
4.203,39
TALÃO: 27020235 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4.586,84
TALÃO: 27020236 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
6.663,94
TALÃO: 27020237 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
128,88
TALÃO: 27020238 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
95,40
TALÃO: 27020239 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
848,10
TALÃO: 27020240 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
131,08
TALÃO: 27020241 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
50,18
TALÃO: 27020242 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
1.124,17
TALÃO: 27020243 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
13.024,16
TALÃO: 27020244 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
92,51
TALÃO: 27020245 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
15.572,45
TALÃO: 27020246 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
26,64
TALÃO: 27020247 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
967,87
TALÃO: 27020249 - DATA: 27/02/2025
CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
291,06
TALÃO: 27020250 - DATA: 27/02/2025
CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
465,70
TALÃO: 27020253 - DATA: 27/02/2025
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
799,16
TALÃO: 27020254 - DATA: 27/02/2025
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
399,58
TALÃO: 27020257 - DATA: 27/02/2025
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
393,57
TALÃO: 27020258 - DATA: 27/02/2025
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
196,78
TALÃO: 27020261 - DATA: 27/02/2025
CLINIT CARIRI LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
935,21
TALÃO: 27020263 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
227,70
TALÃO: 27020264 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
375,70
TALÃO: 27020265 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
25,09
TALÃO: 27020266 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
190,44
TALÃO: 27020267 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
1.747,41
TALÃO: 27020268 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
50,18
TALÃO: 27020269 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
31,80
TALÃO: 27020270 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
13,20
TALÃO: 27020271 - DATA: 27/02/2025
CLINIT CARIRI LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
164,78
TALÃO: 27020272 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
1.019,00
TALÃO: 27020273 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
154,25
TALÃO: 27020274 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.150,94
TALÃO: 27020275 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
100,36
TALÃO: 27020276 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
1.894,72
TALÃO: 27020277 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.521,58
TALÃO: 27020278 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
7.135,18

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