| Identificação da receita Origem
 | Orgão Classificação
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090116 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
 | 115,09 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090117 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
 | 375,70 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090118 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
 | 25,09 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090119 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 51,69 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090120 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 1.682,47 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090121 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 227,70 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090122 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
 | 25,09 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090123 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
 | 867,84 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090124 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158186 - ODONTOART
 | 79,50 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090125 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158090 - SINDMUB
 | 28,19 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090126 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 18,55 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090127 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 287,41 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090128 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
 | 150,54 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090129 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158193 - FALTAS - SERVIDORES
 | 1.550,60 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090130 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158186 - ODONTOART
 | 31,80 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090131 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 1.933,75 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090132 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 4.059,11 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090133 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 39,76 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090134 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 614,37 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090135 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
 | 429,98 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090136 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
 | 401,44 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090137 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158151 - BANCO DO BRASIL
 | 2.708,75 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090138 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 5.054,65 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090139 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
 | 5.528,69 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090140 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158193 - FALTAS - SERVIDORES
 | 103,83 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090141 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158178 - ODONTO SYSTEM
 | 128,88 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090142 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158186 - ODONTOART
 | 95,40 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090143 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
 | 848,10 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090144 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158090 - SINDMUB
 | 131,08 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090145 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 15.099,52 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090146 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 16.948,85 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090147 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
 | 5.324,53 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090149 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
 | 1.161,05 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090150 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000025 - RESTITUIÇÃO
 | 2.788,94 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090151 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
 | 100,36 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090152 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158151 - BANCO DO BRASIL
 | 1.504,78 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090153 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 3.373,49 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090154 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
 | 7.138,60 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090155 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158193 - FALTAS - SERVIDORES
 | 2.180,40 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090156 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158178 - ODONTO SYSTEM
 | 85,92 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090159 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
 | 255,51 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090160 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158090 - SINDMUB
 | 432,15 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090161 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 4.135,08 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090162 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 7.765,06 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090163 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
 | 824,58 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090164 - DATA: 26/09/2025 INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
 | 01 - SECRETARIA DE GOVERNO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100070000 - IRRF
 | 77,32 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090165 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 1.777,35 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090166 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 1.559,21 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090167 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 709,05 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090168 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158193 - FALTAS - SERVIDORES
 | 200,00 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090169 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 781,92 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090170 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100070000 - IRRF
 | 1.933,75 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090171 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 1.559,21 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090172 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000025 - RESTITUIÇÃO
 | 829,67 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090173 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
 | 75,27 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090174 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158151 - BANCO DO BRASIL
 | 625,52 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090175 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
 | 1.749,68 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090176 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158090 - SINDMUB
 | 64,54 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090177 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 11,15 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 26090178 - DATA: 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 1.656,50 |  |