| Identificação da receita Origem
 | Orgão Classificação
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080235 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 67,03 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080236 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 01 - SECRETARIA DE GOVERNO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 2.060,54 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080237 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 1.625,32 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080238 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
 | 1.161,05 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080239 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
 | 100,36 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080240 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158151 - BANCO DO BRASIL
 | 1.504,78 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080241 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 3.373,49 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080242 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
 | 6.788,98 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080243 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158193 - FALTAS - SERVIDORES
 | 2.180,40 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080244 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158178 - ODONTO SYSTEM
 | 85,92 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080245 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
 | 237,51 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080246 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158090 - SINDMUB
 | 417,12 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080247 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 1.442,07 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080248 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 951,62 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080249 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000738 - EMPRESTIMO - CEF ANTECIPADO
 | 1.975,25 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080250 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158193 - FALTAS - SERVIDORES
 | 73,33 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080251 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 590,28 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080252 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 857,28 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080253 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 7.936,44 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080254 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
 | 824,58 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080255 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
 | 75,27 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080256 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158151 - BANCO DO BRASIL
 | 2.540,79 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080257 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
 | 3.145,82 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080258 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158193 - FALTAS - SERVIDORES
 | 202,97 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080259 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158178 - ODONTO SYSTEM
 | 21,48 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080260 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
 | 608,99 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080261 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158090 - SINDMUB
 | 15,18 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080262 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 8.655,16 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080263 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 7.751,18 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080264 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
 | 2.207,87 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080265 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
 | 25,09 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080266 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
 | 867,84 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080267 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158186 - ODONTOART
 | 79,50 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080268 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158090 - SINDMUB
 | 28,19 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080269 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 18,55 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080270 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 287,41 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080271 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
 | 25,09 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080272 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 1.933,75 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080273 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 1.559,21 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080274 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
 | 125,45 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080275 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158193 - FALTAS - SERVIDORES
 | 1.518,00 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080276 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158186 - ODONTOART
 | 31,80 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080277 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 2.610,45 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080278 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 227,70 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080279 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 39,76 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080280 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 591,87 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080281 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
 | 429,98 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080282 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
 | 401,44 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080283 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158151 - BANCO DO BRASIL
 | 3.366,24 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080284 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 5.054,65 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080285 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
 | 6.510,97 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080286 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158178 - ODONTO SYSTEM
 | 128,88 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080287 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158186 - ODONTOART
 | 95,40 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080288 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
 | 848,10 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080289 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158090 - SINDMUB
 | 131,08 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080290 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 15.976,62 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080291 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 17.144,27 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080292 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
 | 4.031,15 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080293 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158193 - FALTAS - SERVIDORES
 | 170,45 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27080294 - DATA: 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158090 - SINDMUB
 | 35,83 |  |