| Identificação da receita Origem
 | Orgão Classificação
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020243 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 13.024,16 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020244 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
 | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158090 - SINDMUB
 | 92,51 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020245 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 15.572,45 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020246 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
 | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 26,64 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020247 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
 | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 967,87 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020249 - DATA: 27/02/2025 CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA
 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100060000 - ISS
 | 291,06 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020250 - DATA: 27/02/2025 CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA
 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100070000 - IRRF
 | 465,70 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020253 - DATA: 27/02/2025 CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100060000 - ISS
 | 799,16 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020254 - DATA: 27/02/2025 CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100070000 - IRRF
 | 399,58 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020257 - DATA: 27/02/2025 CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100060000 - ISS
 | 393,57 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020258 - DATA: 27/02/2025 CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100070000 - IRRF
 | 196,78 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020261 - DATA: 27/02/2025 CLINIT CARIRI LTDA - ME
 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100060000 - ISS
 | 935,21 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020263 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 227,70 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020264 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
 | 375,70 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020265 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
 | 25,09 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020266 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 190,44 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020267 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 1.747,41 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020268 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
 | 50,18 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020269 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158186 - ODONTOART
 | 31,80 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020270 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 13,20 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020271 - DATA: 27/02/2025 CLINIT CARIRI LTDA - ME
 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100060000 - ISS
 | 164,78 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020272 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 1.019,00 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020273 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 154,25 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020274 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
 | 1.150,94 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020275 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
 | 100,36 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020276 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158151 - BANCO DO BRASIL
 | 1.894,72 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020277 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 2.521,58 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020278 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
 | 7.135,18 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020279 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158193 - FALTAS - SERVIDORES
 | 2.031,51 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020280 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158178 - ODONTO SYSTEM
 | 150,36 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020281 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158186 - ODONTOART
 | 15,90 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020282 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158191 - PENHORA JUDICIAL 15%
 | 553,99 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020283 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
 | 237,51 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020285 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158090 - SINDMUB
 | 373,60 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020286 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 3.305,86 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020287 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 7.226,51 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020288 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
 | 25,09 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020289 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
 | 867,84 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020290 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158186 - ODONTOART
 | 79,50 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020291 - DATA: 27/02/2025 CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100060000 - ISS
 | 3,90 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020292 - DATA: 27/02/2025 CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100070000 - IRRF
 | 1,95 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020293 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100158090 - SINDMUB
 | 28,19 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020294 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 206,71 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020295 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 429,67 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020296 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 1.454,80 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020297 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 951,62 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020300 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
 | 3.097,13 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020301 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
 | 45,08 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020303 - DATA: 27/02/2025 META EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE
 | 14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
 | 18.713,47 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020304 - DATA: 27/02/2025 META EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE
 | 14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100060000 - ISS
 | 8.506,12 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020305 - DATA: 27/02/2025 META EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE
 | 14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100070000 - IRRF
 | 4.253,06 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020001 - DATA: 27/02/2025 TESOURO NACIONAL
 | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
                                             ORÇAMENTÁRIA 171999019000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL
 | 14.691,49 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020002 - DATA: 27/02/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES    -   CREDORES
 | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
                                             ORÇAMENTÁRIA 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
 | 420,54 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020003 - DATA: 27/02/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES    -   CREDORES
 | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
                                             ORÇAMENTÁRIA 111250020000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS
 | 142,18 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020004 - DATA: 27/02/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES    -   CREDORES
 | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
                                             ORÇAMENTÁRIA 111250030000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
 | 1.086,48 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020005 - DATA: 27/02/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES    -   CREDORES
 | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
                                             ORÇAMENTÁRIA 111250040000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA
 | 116,92 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020006 - DATA: 27/02/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES    -   CREDORES
 | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
                                             ORÇAMENTÁRIA 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
 | 330,60 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020007 - DATA: 27/02/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES    -   CREDORES
 | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
                                             ORÇAMENTÁRIA 112101010000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
 | 347,99 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020008 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000744 - IRRF - FOLPAG
 | 7,20 |  | 
                                                                    
                                        | TALÃO: 27020009 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 100000745 - INSS - FOLPAG
 | 419,04 |  |