Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 05020228 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
1.655,94 |
|
TALÃO: 05020229 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
13.253,34 |
|
TALÃO: 05020230 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10.704,10 |
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TALÃO: 05020231 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
56.626,03 |
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TALÃO: 05020232 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
2.662,23 |
|
TALÃO: 05020233 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
300,72 |
|
TALÃO: 05020234 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
47,70 |
|
TALÃO: 05020235 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120037 - ODONTOART-
|
31,80 |
|
TALÃO: 05020236 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
|
760,66 |
|
TALÃO: 05020237 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
|
189,75 |
|
TALÃO: 05020238 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
4.668,26 |
|
TALÃO: 05020239 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
57.173,12 |
|
TALÃO: 05020240 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
66.003,26 |
|
TALÃO: 05020241 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
1.536,41 |
|
TALÃO: 05020242 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
113,85 |
|
TALÃO: 05020243 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
350,46 |
|
TALÃO: 05020244 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
125,45 |
|
TALÃO: 05020245 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
554,20 |
|
TALÃO: 05020246 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
31,80 |
|
TALÃO: 05020247 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
23.888,38 |
|
TALÃO: 05020248 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
25.934,87 |
|
TALÃO: 05020186 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES COM.DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120041 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE
|
999,01 |
|
TALÃO: 05020187 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES COM.DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
11.817,67 |
|
TALÃO: 05020249 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
375,70 |
|
TALÃO: 05020250 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
|
TALÃO: 05020251 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
190,44 |
|
TALÃO: 05020252 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.716,35 |
|
TALÃO: 05020253 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
429,98 |
|
TALÃO: 05020254 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
401,44 |
|
TALÃO: 05020255 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
2.677,14 |
|
TALÃO: 05020256 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3.439,24 |
|
TALÃO: 05020257 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
6.663,94 |
|
TALÃO: 05020258 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
128,88 |
|
TALÃO: 05020259 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
95,40 |
|
TALÃO: 05020260 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
|
848,10 |
|
TALÃO: 05020261 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
131,08 |
|
TALÃO: 05020262 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
13.591,36 |
|
TALÃO: 05020263 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
15.806,01 |
|
TALÃO: 05020264 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
2.736,68 |
|
TALÃO: 05020265 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
227,70 |
|
TALÃO: 05020266 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
1.150,94 |
|
TALÃO: 05020267 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
100,36 |
|
TALÃO: 05020268 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
1.894,72 |
|
TALÃO: 05020269 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2.301,58 |
|
TALÃO: 05020270 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
5.917,89 |
|
TALÃO: 05020271 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
6.149,49 |
|
TALÃO: 05020272 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
150,36 |
|
TALÃO: 05020273 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
15,90 |
|
TALÃO: 05020274 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
|
237,51 |
|
TALÃO: 05020275 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
373,60 |
|
TALÃO: 05020276 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
2.260,08 |
|
TALÃO: 05020277 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
6.843,78 |
|
TALÃO: 05020278 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.367,72 |
|
TALÃO: 05020279 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
951,62 |
|
TALÃO: 05020280 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
50,18 |
|
TALÃO: 05020281 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
573,73 |
|
TALÃO: 05020282 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
|
TALÃO: 05020283 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
867,84 |
|
TALÃO: 05020284 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
63,60 |
|
TALÃO: 05020285 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
28,19 |
|