lC - Lista de receitas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações das receitas em ordem cronológica Foram encontradas 13299 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/08/2025 - 02:11:28
Identificação da receita
Origem
Orgão
Classificação
Valor (R$) Mais
TALÃO: 30070274 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120025 - ARAJARA PARK
100,36
TALÃO: 30070275 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
267,74
TALÃO: 30070276 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
1.222,18
TALÃO: 30070312 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
311,69
TALÃO: 30070313 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
3.748,19
TALÃO: 30070314 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
3.452,22
TALÃO: 30070326 - DATA: 30/07/2025
MAYCOM JARDIEL A DA SILVA
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
517,91
TALÃO: 30070328 - DATA: 30/07/2025
CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECILIZADO EM FIS.NUTR.E
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
314,34
TALÃO: 30070330 - DATA: 30/07/2025
ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO
08 - SECRETARIA DE SAUDE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
117,00
TALÃO: 29070255 - DATA: 29/07/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
9.075,94
TALÃO: 29070256 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
1.875,01
TALÃO: 29070257 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111250030000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
5.370,42
TALÃO: 29070258 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
112101010000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
51,93
TALÃO: 29070259 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
2.387,73
TALÃO: 29070260 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111250020000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS
5,79
TALÃO: 29070261 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111250030000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
5.517,14
TALÃO: 29070262 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111253010000000 - "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL"
6.804,91
TALÃO: 29070263 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
7.004,57
TALÃO: 29070264 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111451120000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS
673,46
TALÃO: 29070265 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
112101010000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
698,47
TALÃO: 29070266 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
112101030000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
1.588,56
TALÃO: 29070267 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
112150010000000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL
98,45
TALÃO: 29070268 - DATA: 29/07/2025
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ORÇAMENTÁRIA
191101010000000 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL
223,05
TALÃO: 29070269 - DATA: 29/07/2025
TESOURO NACIONAL
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
171999019000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL
3.636,22
TALÃO: 29070270 - DATA: 29/07/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
172150010000000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1.238.852,71
TALÃO: 29070271 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
134,40
TALÃO: 29070272 - DATA: 29/07/2025
SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
517,44
TALÃO: 29070273 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
1.034,87
TALÃO: 29070274 - DATA: 29/07/2025
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
237,97
TALÃO: 29070129 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
100,36
TALÃO: 29070130 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
1.504,78
TALÃO: 29070131 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3.613,12
TALÃO: 29070132 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
6.616,95
TALÃO: 29070133 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
3.535,72
TALÃO: 29070134 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
85,92
TALÃO: 29070135 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
237,51
TALÃO: 29070136 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
432,30
TALÃO: 29070137 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
2.460,95
TALÃO: 29070138 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
7.733,71
TALÃO: 29070139 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
888,05
TALÃO: 29070140 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
429,98
TALÃO: 29070141 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
401,44
TALÃO: 29070142 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
2.949,49
TALÃO: 29070143 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4.072,84
TALÃO: 29070144 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
6.510,97
TALÃO: 29070145 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
128,88
TALÃO: 29070146 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
95,40
TALÃO: 29070147 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
848,10
TALÃO: 29070148 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
131,08
TALÃO: 29070149 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
16.192,90
TALÃO: 29070150 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
17.110,30
TALÃO: 29070151 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
3.935,25
TALÃO: 29070152 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
25,09
TALÃO: 29070153 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
1.933,75
TALÃO: 29070154 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
1.559,21
TALÃO: 29070155 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
125,45
TALÃO: 29070156 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
759,00
TALÃO: 29070157 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
31,80
TALÃO: 29070158 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
2.667,37
TALÃO: 29070159 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
39,76

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