receitas.

Relação das receitas arrecadas

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Lista de receitas - 2025 Foram encontradas 7912 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/06/2025 - 14:44:42
Identificação da receita
Origem
Orgão
Classificação
Valor (R$) Mais
TALÃO: 29040034 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - SECRETARIA DE GOVERNO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
951,62
TALÃO: 29040035 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - SECRETARIA DE GOVERNO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
50,18
TALÃO: 29040036 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - SECRETARIA DE GOVERNO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
173,68
TALÃO: 29040037 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - SECRETARIA DE GOVERNO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
1.950,96
TALÃO: 29040038 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - SECRETARIA DE GOVERNO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
25,09
TALÃO: 29040039 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - SECRETARIA DE GOVERNO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
1.907,08
TALÃO: 29040040 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - SECRETARIA DE GOVERNO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
1.559,21
TALÃO: 29040041 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
452,28
TALÃO: 29040042 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
788,23
TALÃO: 29040043 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
75,27
TALÃO: 29040044 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
840,01
TALÃO: 29040045 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
379,50
TALÃO: 29040046 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
25,09
TALÃO: 29040047 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
1.076,23
TALÃO: 29040048 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
756,78
TALÃO: 29040049 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
3.976,60
TALÃO: 29040050 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
2.259,75
TALÃO: 29040051 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
47,70
TALÃO: 29040052 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
296,31
TALÃO: 29040053 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
32,66
TALÃO: 29040054 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
3.191,12
TALÃO: 29040059 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
26,40
TALÃO: 29040060 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
1.032,51
TALÃO: 29040061 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
1.454,80
TALÃO: 29040062 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
951,62
TALÃO: 29040063 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
50,18
TALÃO: 29040064 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
1.470,83
TALÃO: 29040065 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
2.913,12
TALÃO: 29040066 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
21,48
TALÃO: 29040067 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
539,21

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